2026年度巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心单位预算公开
批复时间: 2026 年 1 月 28日 公开时间: 2026 年 2 月 5日
目 录
第一部分单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2026 年度单位主要工作任务及目标 第二部分 2026 年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公 ”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、 国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、 国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
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第三部分 |
名词解释 |
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第四部分 |
预算公开联系方式及信息反馈渠道 |
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第五部分 |
2026 年度单位预算表 |
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、 国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
(一)主要职能
巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心是巴彦淖尔市林 业和草原局所属的公益一类事业单位。
(二)主要职责
1.承担全市森林、草原、湿地水禽、沙化荒漠化、陆生 野生动植物、生物多样性和古树名木等资源的调查、监测、 评价等工作。
2.承担林草发展规划、林地保护利用规划、森林保护经 营利用规划,以及草原保护利用等专项规划编制的技术性、 辅助性工作。
3.承担全市重点造林工程的技术设计,并对工程建设进 行监测监控,协助开展全市工程造林和草原修复项目工作。
4.草拟全市森林资源管理实施细则,协助审核旗县区年 度造林作业设计。
5.指导旗县区建立森林资源档案和经营档案工作。
6.提出全市森林资源采伐限额的建议,协助审核采伐作 业设计和伐区验收,开展各类林草建设工程可行性论证总体 设计的监测和成果材料总结工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1.巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心是财政全额拨 款事业单位,截止 2025年底,单位人员编制 40人,年末实有人数81人,其中:在职人员 38人,离岗 8人,退休人员35人,遗属 2人。
2.从预算单位构成看,纳入本单位2026 年汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家,具体为巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心。本单位无下属单位。详细情况见表:
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序 号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
巴彦淖尔市林业和草 原资源监测中心 |
公益一类事业单位 |
三、2026 年度单位主要工作任务及目标
一是梳理、完善和明确单位各室职能,各职能岗人员的 选定,提高工作效能。同时进一步完善绩效考核、账务管理 等各项制度,加强机关管理,开展好党建、精神文明和群团 工作。办理林业调查甲 B 资质办理延续手续。
二是采取多种方式做好业务培训。在林、草、湿、荒等 资源监测和规划设计等方面,加强业务培训。开展内部培训 的同时,加强与国家林草局规划院和自治区设计院业务相关 单位的业务交流,强化知识更新和储备的实操培训。
三是完成好林草重点工程等检查验收工作,及时掌握全 市本年度林草生态建设完成及成效情况。
四是做好前旗包联工作。在协调沟通上的方式方法要进 一步加强,通过发挥业务特长,帮助解决材料编写、技术指 导上实际困难;进一步把握相关政策,特别是要掌握使用和 管理林草湿地方面的政策。加强技术方面学习,特别是在有 害生物防治、草原修复、经济林建设管理等的技术学习和相 关政策法规的知识储备。在传导压力上要加强。做好林木抚 育、环保督察、过牧问题整改等。
五是推动全市林草智慧平台的建设管理工作。配合相关 科室二级单位,协助各旗县区将平台能够运转起来。
六是编制好全市林草生态建设相关的规划设计。
七是开展好全市年度的草情监测、各类图斑监测、林保 规划等技术指导工作。
第二部分 2026 年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心 2026 年度收入、 731.52 万元,与上年相比收入增加57.8万元,增长8.58 %。其中:
(一)收入预算总计731.52万元。包括:
1 .本年收入合计 731.52万元。
(1)一般公共预算拨款收入731.52万元,与上年相比 增加57.8万元,增长8.58 %。主要原因是:2026 年增加新考入人员。
(2)政府性基金预算拨款收入 0 万元,与上年相比增 加(减少) 0 万元,增长(减少)0 %。主要原因是:不存 在此项内容。
(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元,与上年相比 增加(减少)0 万元,增长(减少)0 %。主要原因是:不存 在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入 0 万元,与上年相比增加 (减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是:不存 在此项内容。
(5)事业收入 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万 元,增长 0 %。主要原因是:不存在此项内容。
(6)事业单位经营收入 0 万元,与上年相比增加(减 少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是:不存在此
项内容。
(7)上级补助收入 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少)0 %。主要原因是:不存在此项内容。
(8)附属单位上缴收入 0 万元,与上年相比增加(减 少)0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是:不存在此项 内容。
(9)其他收入 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万 元,增长(减少) 0 %。主要原因是:不存在此项内容。
2.上年结转结余 0.46 万元。与上年相比减少 2.74 万元, 减少85.6 %。主要原因是:项目减少,结余减少。
(二)支出预算总计731.52 万元。包括:
1 .本年支出合计731.52万元。
(1)社会保障和就业支出(类)支出 92.64万元, 主要用于:事业单位离退休支出 26.83 万元、机关事业单位 基本养老保险缴纳支出 62.88 万元、其他社会保障和就业支出 2.93万元。与上年相比减少:7.68万元,减少8.29 %。主要原因是:2026年有退休和调出人员。
(2)卫生健康(类)支出 44.89万元,主要用于事业 单位医疗 29.82万元、公务员医疗补助 15.06 万元。与上年 相比减少 5.42万元,减少13.73 %。主要原因是 2026 年有退休人员。
(3)农林水(类)支出 535.04万元,主要用于事业机
构支出 535.04万元。与上年相比增加 51.99万元,增长10.76%。 主要原因是 2026 年增加新考录人员。
(2)住房保障(类)支出 58.95万元,主要用于住房改革支出 58.95万元 。 与上年相比增加8.07万元 ,增长15.86%。主要原因是 2025 年新增考录人员。
2.年终结转结余 0 万元,主要原因是:不存在此项内 容。
二、收入预算情况说明
巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心 2026年度收入预 算总计731.52 万元,包括本年收入731.52万元,上年结转 结余0万元。其中:
本年一般公共预算收入731.52 万元, 占 100%; 本年政府性基金预算收入 0 万元, 占 0 %;
本年国有资本经营预算收入 0 万元, 占 0 %;
本年财政专户管理资金 0 万元, 占 0 %; 本年事业收入 0 万元, 占 0 %;
本年事业单位经营收入 0 万元, 占 0 %; 本年上级补助收入 0 万元, 占 0 %;
本年附属单位上缴收入 0 万元, 占 0 %; 本年其他收入 0 万元, 占 0 %;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入 0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元,占 0 %; 上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元, 占 0%;
上年结转结余的单位资金 0 万元, 占 0 %。

图 1.收入预算图
三、支出预算情况说明
巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心 2026 年度支出预 算合计731.52万元,其中:
基本支出 731.52 万元, 占 100 %;
项目支出 0万元, 占 0 %;
事业单位经营支出 0 万元, 占 0 %; 上缴上级支出 0 万元, 占 0 %;
对附属单位补助支出 0 万元, 占 0 %。

图 2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心 2026 年度财政拨 款收、支总预算731.52 万元。与上年相比,财政拨款收、 支总计增加57.8万元,增长8.58 %。主要原因是:2026 年增加新考入人员。
五、一般公共预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心 2026年度一般公 共预算财政拨款支出预算 731.52万元,与上年相比,财政拨款收入总计增加57.8万元,增长8.58 %。具体情况如下:
(一)社会保障和就业(类)
社会保障和就业年初预算 92.64 万元,与上年相比减少7.68万元。其中:
1 .行政事业单位养老。年初预算 89.71万元,与上年相比减少了8.12 万元,减少 8.3 % 。变动原因:2026年有退休 人员。
2.抚恤。年初预算0万元,与上年相比减少 0 万元, 增减少 0 % 。变动原因:不存在此项内容。
3. 其他社会保障和就业。年初预算 2.93万元,与上年相比增加0.44 万元,增长17.67 % 。变动原因:2026 年有退休。
(二)卫生健康(类)
卫生健康年初预算44.87 万元,与上年相比增加5.4 万元。其中:
行政事业单位医疗。年初预算 44.87万元,与上年相比增加5.4万元 ,增长13.68% 。变动原因:2026 年增加新录用人员。
(三)农林水支出(类)
农林水支出年初预算 535.04万元,与上年相比增加51.99万元。其中:
事业机构。年初预算 535.04万元,与上年相比增加51.99万元,增长10.76% 。变动原因:2026年有调入和新考录人员。
(四)住房保障支出(类)
住房保障支出(类)支出 58.95万元,与上年相比增加8.07万元。其中:
公住房公积金。年初预算 58.95万元,与上年相比增加8.07万元,增长 15.86 % 。变动原因:2026年有调入和新考录人员。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心 2026年度一般公 共预算财政拨款基本支出预算 731.52万元,其中:
(一)人员经费 693.18 万元。主要包括:基本工资 248.3万元、津贴补贴 126.5万元、绩效工资 7 2 .9 万元、 机关事业单位基本养老保险 6 2 . 8 8 万元、职工基本医疗保险 29.82 万元、公务员医疗补助 15.06 万元、其他社会保障缴纳 2.93 万元、住房公积金 58.95 万元、其他工资福利支出 4 2 .4 万元、对个人和家庭的补助 33.43万元 、退休费 2 6 .8 3 万元、生活补助 6.6 万元。
(二)公用经费 38.35 万元。主要包括:办公费7.58万元、水费 0.49万元、电费 3 . 6 6 万元、邮电费 0.48 万元、取暖费4.5万元、物业管理费 4万元、差旅费4万元、培训费0.5 万元、公务接待费 0.3 万元、专用燃料费1万元、劳务费0.12万元、工会经费 6.61万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、其他交通费0.3万元、其他商品和服务支出1.08万元、办公设备购置 2.18万元等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心 2026年度一般公 共预算拨款安排的“三公 ”经费预算支出 1.8 万元,其中因 公出国(境)费支出 0 万元, 占 0 % ;公务用车购置及运 行维护费支出 1.5 万元, 占 83.3% ;公务接待费支出 0.3 万 元, 占 16.7% 。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公 ”经费预算支出 1.8 万元,比上年预算增加(减少)0 万元,增长(减少) 0 %; 其中:
1 .因公出国(境)费预算支出 0 万元,比上年预算增 加(减少) 0 万元,主要原因是:不存在此项内容。
2 .公务用车购置及运行维护费预算支出 1.5 万元 。其 中:
(1)公务用车购置预算支出 0 万元,比上年预算增加 (减少)0 万元,主要原因:不存在此项内容。
(2)公务用车运行维护费预算支出 1.5 万元,比上年预 算增加(减少)0 万元,主要原因:不存在此项内容。
3.公务接待费预算支出 0.3 万元,比上年预算增加(减 少) 0 万元,主要原因:不存在此项内容。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心 2026 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加(减少)0 万元,增长(减少)0 % 。主要原因:本单位无政府性基金预算支 出
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心 2026 年度国有资 本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加(减少)0 万元, 增长(减少)0 % 。主要原因本单位无国有资本经营预算支 出。
十、项目支出预算情况说明
巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心 2026年度预算安 排项目 1 个,项目预算总金额 2 0 万元。其中,财政本年拨款金额 20万元,财政拨款结转结余 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,单位资金 0 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心 2026 年度机构运 行经费预算支出 38.35 万元,与上年相比增加4.16 万元,增长12.17% 。主要原因是:2026 年有调入和新考录人员。
十二、政府采购支出预算情况说明
巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心 2026 年度政府采 购支出预算总额8 .7 1 万元,其中:拟采购货物支出 2.1 8 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出6.53万元。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心 2026 年度共有车 辆 1 辆,其中,一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。 单价 50 万元(含) 以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含) 以上的专用设备 0 台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
巴彦淖尔市林业和草原资源监测中心 2026 年度填报绩 效目标的预算项目0个,公开项目0 个,公开项目占全部预 算项目的 0 % 。公开填报绩效目标的项目预算 0 万元, 占全部项目预算的 0 %。
第三部分 名词解释
一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款, 包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理 的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、 电大、 夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以 外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、 附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债 务收入、投资收益等)。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务 而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务 和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭 的补助支出。
八、“三公 ”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务 接待费。其中,因公出国(境)费反映部单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。
九、机构运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基 本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:李璐 联系电话:8738150
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