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2024年度巴彦淖尔市沙漠综合治理中心预算公开
发布日期:2024-02-19 来源:

 

批复时间:2024   2  1 

 公开时间:2024   2   18 

(注:公开时间与外网平台实际公开时间保持一致)

(注:部门本级公开名称要+后缀“本级”,否则视同为部门汇总预算)

 

    

 

第一部分 部门(单位)概况

一、主要职能、职责

二、部门(单位)机构设置及预算单位构成情况

三、XX年度部门(单位)主要工作任务及目标

第二部分 XX年度部门(单位)预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 XX年度部门(单位)预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

特别强调1:每个公开位置要精准上传指定报表,切忌重复公开多个预算报表;没有数据的报表要上传空表,并在报表合计数处填“0”,同时在报表下方说明空表原因

特别强调2:公开报表缩放比例要适当,最好保持在80%-100%;报告、报表要美观清晰。

特别强调3:公开报告不要“残留”模板内容。

 


第一部分  部门(单位)概况

 

一、主要职能职责

(一)主要职能

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心是巴彦淖尔市林业和草原局所属的正处级事业单位。

(二)主要职责

1、贯彻落实防沙治沙的方针、政策、法律法规及决策部署;

2、 协助主管部门开展防沙治沙综合示范区内各类生态项目实施,协助开展项目的规划设计、呈报审核、进度安排、效益监测等工作;

3、组织实施中以合作(巴彦淖尔)沙漠综合治理示范区建设, 协调国际合作事宜;

4、负责沙产业发展政策落实、规划布局、项目审定、招商引资、工程推进等工作;

5、负责沙漠综合治理示范区建设,协调国际合作等事宜;

6、负责开展生态保护修复,开展植树种草、种苗繁育、引种驯化、有害生物防治、野生动植物和湿地保护、森林草原防火等基础 研究、应用研究、示范推广等工作;

7、负责林业和草原科研成果的整理、申报和统计工作等;

8、负责市生态修复及生态产业发展院士专家工作站和市治沙综合试验站等管理运行;

9、承办市林业和草原局交办的其他事项

二、部门(单位)机构设置及预算单位构成情况

1.巴彦淖尔市沙漠综合治理中心单位职责分工,本中心内设机构 9 个,包括综合科、规划财务科、对外合作科、科研推广科、生态修 复保护科、经济林研究科、沙草产业发展科、治沙综合试验站、实验中心。中心无下属单位

2.从预算单位构成看,纳入本部门巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2024年部门预算单位共计1

详细情况见表:

序号

单位名称

单位性质

1

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心

公益一类事业单位

(注:本部门(单位)预算编报单位情况需列表说明本年度纳入部门(单位)预算编报单位的名称。无下级预算单位的部门(单位),也需列表说明预算编报单位情况,否则视同未公开预算单位构成情况

三、2024年度巴彦淖尔市沙漠综合治理中心主要工作任务及目标

2024年总体工作思路,坚持一个统领,围绕一个重点,强化两项职能,实现五个突破。

坚持一个统领,就是坚持以党建统领全局。

围绕一个重点,就是紧紧聚焦“三北”防护林六期工程黄河“几字弯”攻坚战这个重点和局党组的中心工作来安排部署和推动单位各项工作。

强化两项功能,就是立足单位本职,外塑形象,苦练内功提高防沙治沙和林草科研的工作能力

实现五个突破:

第一,紧紧围绕防沙治沙在科技公关、技术推广服务上取得突破。一是在立足自身优势、认识自身不足的基础上,全方位推进科技攻关服务,积极争取与内蒙古牧科所“揭榜”乌兰布和沙漠黄河岸线流沙综合治理技术示范项目,与内蒙古农大、内蒙古林科院、中国林科院磴口沙林中心共同“揭榜”内蒙古河套平原高标准农田防护林体系建设集成技术与示范项目,与内蒙古农大共同“揭榜”荒漠草原综合治理与家庭牧场可持续管理集成技术示范项目;二是完成好2024年已争取到位的3个科研项目的实施;三是及时总结推广一批巴彦淖尔市在攻坚战中出现的新经验、新模式、新技术、新品种。加大林草适用技术的培训力度;协助临河区林草局做好多树种、多草种示范展示;四是完成《巴彦淖尔市防沙治沙规划(2021-2030年)》和《巴彦淖尔市防沙治沙模范区建设实施方案》印发。

第二,在经济林服务上取得新突破。借助梨绿色生产及贮藏保鲜技术应用与转化项目的实施,加强与中国农科院果树研究所的合作,不断提升完善“西农果树栽培模式”技术,建立并正式运转果业信息化服务平台,全面提升中心的经济林服务水平。

第三,要在人才引进培养上取得突破。2024年是我中心干部集中退休最多的一年,有10位干部职工达到了退休年龄,我们要抓住这一契机,进一步改善中心科技人员的年龄结构、知识结构和专业结构,加快结构转型,培养领军型人才,不拘一格使用人才,千方百计为青年科技人员搭建施展自身才华的平台,让中心在学风、学术、学养氛围上有大的变化。

第四,在科技合作交流上取得突破。在充分巩固原有交流合作的基础上,不断拓展合作面,中国林科院围绕“三北”工程科技公关,成立了“三北”工程攻坚战科技高地与科技特派队,其中确定五原县为河套灌区盐渍化治理与利用示范区,中国林科院副院长陈幸良亲任队长,国家盐碱地中心主任罗志斌为副队长,近期要来我市,他们提出下一步尽可能把更多的他们实施的科研项目放在巴彦淖尔,我们要抓住这个机会,深化合作。同时,结合准备“揭榜挂帅”开展合作的其他科研院所,加强协作,锻炼队伍,提升自己。

第五,在党的建设和机关管理上取得新的突破。一是进一步提高中心党的建设的水平,用党建理论来武装干部职工的头脑,用党建成果来聚集干部职工的力量,用党组织的关怀来凝聚干部职工的人心,用寓教于乐的活动来活跃单位的气氛,催发全体干部职工干事创业的激情。二是履行好“一岗双责”,营造风清气正的干事创业环境。三是将中心科研党支部建设成“堡垒”支部。四是强化纪律约束和制度管人管事,树立身边典型,培养“五好干部”,打造创新型、服务型、学习型机关。

 

第二部分  2024年度巴彦淖尔市沙漠综合治理中心

预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(依据“公开01表收支总表”中金额填列)

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2024度收入、支出预算总计1773.72万元,与上年相比收、支预算总计各增加 121.26万元,增长 7.34 %。其中:增加原因上年有结转项目资金。

(一)收入预算总计 1773.72万元。包括:

1.本年收入合计1773.72万元。

1)一般公共预算拨款收入1685.06万元,与上年相比增加 121.26万元,增长 7.34   %。主要原因是上年有结转项目资金

2)政府性基金预算拨款收入  0  万元,与上年相比增加(减少)   0  万元,增长(减少)   0  %。主要原因是不存在此项内容

3)国有资本经营预算拨款收入 0万元,与上年相比增加(减少) 0  万元,增长(减少)  0 %。主要原因是不存在此项内容

4)财政专户管理资金收入  0 万元,与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0   %。主要原因是不存在此项内容

5)事业收入  0   万元,与上年相比增加(减少)  0   万元,增长(减少)  0   %。主要原因是不存在此项内容

6)事业单位经营收入   0   万元,与上年相比增加(减少)  0 万元,增长(减少)  0   %。主要原因是不存在此项内容

7)上级补助收入 0 万元,与上年相比增加(减少)  0   万元,增长(减少)  0   %。主要原因是不存在此项内容

8)附属单位上缴收入    0    万元,与上年相比增加(减少)   0  万元,增长(减少)   0  %。主要原因是不存在此项内容

9)其他收入  0   万元,与上年相比增加(减少) 0    万元,增长(减少)  0   %。主要原因是不存在此项内容

2.上年结转结余 88.66 万元。与上年相比增加 88.66  万元,增长  100   %。主要原因是2023年度未有结转结余资金

(该段内容根据部门实际情况,必须与上年进行比较并说明原因。为零项不得删除,主要原因说明不存在此项内容

(二)支出预算总计 1773.72万元。包括:

1.本年支出合计 1773.72万元。

1社会保障和就业支出426.15万元,主要用于离退休人员工资及去世人员丧葬费及抚恤费。与上年相比减少10.15万元,减少2.3%。主要原因是离退休人员增资及去世人员丧葬费及抚恤费

2卫生健康支出 95.23万元,主要用于人员的医疗补助、公务员医疗。与上年相比增加4.21万元,增长4.26 %。主要原因是2023年有新调入人员医疗补助增加

3节能环保支出40万元,主要用于梭梭修枝平茬,与上年相比增加40万元,增长4.26 %。主要原因上年度未有此项目。

4)农林水支出1097.61万元,主要用于在职人员、离岗人员工资及我中心公用经费支出,与上年相比增加83.55万元,增加8.19%。主要原因是本年度预算有新进人员,增加人员工资

5)住房保障支出114.74万元,主要用于在职人员、离岗人员住房公积金支出,与上年相比增加4.1万元,增加3.7%。主要原因是本年度预算有新进人员,增加人员公积金支出

(按照“公开01表收支总表”中的功能分类明细项,并结合本部门(单位)具体实际予以解释。)

2.年终结转结余 88.66万元,主要原因是上年度项目未完工,结转下年度继续使用。

二、收入预算情况说明

(反映部门(单位)年度总体收入预算情况。填列总数应“公开01表收支总表”的收入总计数一致。)

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2024收入预算1773.72万元,包括本年收入1685.06万元,上年结转结余 88.66万元。其中:

本年一般公共预算收入1685.06万元,占 95 %

本年政府性基金预算收入  0  万元,占  0  %

本年国有资本经营预算收入  0  万元,占  0  %

本年财政专户管理资金  0  万元,占  0  %

本年事业收入  0   万元,占  0   %

本年事业单位经营收入  0   万元,占  0   %

本年上级补助收入  0   万元,占  0   %

本年附属单位上缴收入  0   万元,占 0    %

本年其他收入  0   万元,占 0    %

上年结转结余的一般公共预算收入   88.66  万元,占     5%

上年结转结余的政府性基金预算收入   0  万元,占  0   %

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0    万元,占  0   %

上年结转结余的财政专户管理资金  0   万元,占   0   %

上年结转结余的单位资金 0    万元,占  0    %

(按照“公开表02表收入总表”中的明细项填列,为零项不得删除

 

1.收入预算图可以饼图列示


 

 

三、支出预算情况说明

(反映部门(单位)年度总体支出预算情况)

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2024支出预算合计     万元,其中

基本支出  1663.06 万元,占 93  %

项目支出     110.66        万元,占  7  %

事业单位经营支出 0   万元,占  0   %

上缴上级支出    0   万元,占  0   %

对附属单位补助支出 0 万元,占  0   %

(按照“公开03表支出总表”中的明细项填列,为零项不得删除)

 

2.支出预算图可以饼图列示


 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

(反映部门(单位)年度财政拨款总体收支预算情况)

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2024财政拨款收、支总预算1773.32 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 120.86 万元,增长  7  %。主要原因是单位有新进人员,工资增加及上年有结转结余资金

(按照“公开04表财政拨款收支总表”中的明细项填列,并结合本部门(单位)具体实际予以解释

五、一般公共预算支出预算情况说明

(反映部门(单位)年度一般公共预算支出预算安排情况)

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2024一般公共预算财政拨款支出预算1773.32万元,与上年相比增加 120.86 万元,增长  7  %具体情况如下:

(一)一般公共服务(类)

一般公共服务类年初预算数为 1773.32万元,与上年相比增加   120.86 万元。其中:

1.农林水支出类。年初预算1097.61万元,与上年相比增加83.11万元,增加 8  %。变动原因:单位有新进人员,工资增加及上年有结转结余资金

2.社会保障和就业支出类。年初预算426.15万元,与上年相比减少10.15万元,减少  2  %。变动原因:退休人员去世,工资减少

3.卫生健康支出类。年初预算95.23万元,与上年相比增加4.21万元,增加 5 %。变动原因:有新调入人员医疗及公务员补助增加

4.住房改革保障支出类。年初预算114.74万元,与上年相比增加4.1万元,增加 4 %。变动原因:单位有新进人员住房公积金增加。

5.节能环保支出类。年初预算40万元,与上年相比增加40万元,增加 100%。变动原因:2023年我中心未有节能环保类项目。

(二)公共安全(类)

公共安全类年初预算数为  0    万元,与上年相比增加(减少)  0  万元。其中:

1.公安(款)行政运行(项)。年初预算  0  万元,与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少) 0  %。变动原因:不存在此项内容

……

(按照“公开05表一般公共预算支出表”中的功能分类“项”级科目填列,并结合本部门(单位)实际情况予以解释

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

(反映部门(单位)年度一般公共预算基本支出预算安排情况)

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2024一般公共预算财政拨款基本支出预算 1663.06万元,其中:

(一)人员经费 1589.82 万元。主要包括:基本工资438.32万元、津贴补贴263.45万元、绩效工资130.48万元、职工基本医疗保险缴费58.41万元、 公务员医疗补助缴费36.81万元、其他社会保障缴费6.56万元、住房公积金114.74万元、其他工资福利支出121.45万元、离休费13.81万元、退休费280.45万元、抚恤金8.95万元等。

(按“公开06表一般公共预算基本支出表”中经济分类支出事项填写)

(二)公用经费 73.24万元。主要包括:办公费13.21万元、印刷费0.5万元、电费1.2万元、邮电费4.31万元、取暖费8.2万元、物业管理费9万元、差旅费8.88万元、维修(护)费0.5万元、会议费0.16万元、培训费1.2万元、公务接待费0.5万元、专用材料费1.5万元、劳务费2.7万元、工会经费14.34万元、公务用车运行维护费4.5万元、办公设备购置0.75万元等。

(按“公开06表一般公共预算基本支出表”中经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

(反映部门(单位)年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况)

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2024一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出5万元,其中因公出国(境)费支出 0  万元,占  0 %;公务用车购置及运行维护费支出4.5万元,占90 %;公务接待费支出0.5 万元,占10 %。具体情况如下:

一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出 5 万元,比上年预算增加(减少)0 万元,增长(减少) 0   %其中:

1.因公出国(境)费预算支出    0  万元,比上年预算增加(减少)  0    万元,主要原因不存在此项内容

2.公务用车购置及运行维护费预算支出    4.5   万元。其中:

1)公务用车购置预算支出  0    万元,比上年预算增加(减少)  0    万元,主要原因不存在此项内容

2)公务用车运行维护费预算支出 4.5 万元,比上年预算增加(减少)    0   万元,主要原因主要原因2023年度相持平

3.公务接待费预算支出    0.5       万元,比上年预算增加(减少)   0   万元,主要原因主要原因2022年度相持平

三公经费如果为零也要分别填列说明不得删除内容

八、政府性基金预算支出预算情况说明

(反映部门(单位)年度政府性基金支出预算安排情况)

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2024政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加(减少)  0 万元,增长(减少) 0   %。主要原因不存在此项内容

其中:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出   万元,主要是用于……

2.……

(按“公开08表政府性基金预算支出表”中支出功能分类“项”级科目,并结合部门实际情况分类填写;若不涉及政府性基金预算支出,上述总体情况也应说明,只是数据填列为“0”,同时在“主要原因”处说明“本年无政府性基金预算支出本部门(单位)无政府性基金预算支出

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

(反映部门单位年度国有资本经营支出预算安排情况)

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2024国有资本经营预算支出  0 万元。与上年相比增加(减少)  0 万元,增长(减少) 0  %。主要原因不存在此项内容

其中:

1.国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)“三供一业”移交补助支出(项)支出   万元,主要是用于……

2.……

(按“公开09表国有资本经营预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目,并结合部门实际情况分类填写。若不涉及国有资本经营预算支出,上述总体情况也应说明,只是数据填列为“0”,同时在“主要原因”处说明“本年无国有资本经营预算支出本部门(单位)无国有资本经营预算支出

十、项目支出预算情况说明

(反映部门(单位)年度项目支出预算安排情况)

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2024预算安排项目 5  个,项目预算总金额 110.66 万元。其中,财政本年拨款金额 22  万元,财政拨款结转结余  88.66   万元,财政专户管理资金  0  万元,单位资金  0  万元。

(按照“公开10表项目支出表”内容,并结合部门单位实际情况分类填写

十一、机构运行经费支出预算情况说明

(反映所有部门(单位)年度机构运行经费支出预算安排情况)

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2024机构运行经费预算支出73.24 万元上年相比增加  0.29  万元,增长  0.39  %。主要原因是:人员调入本中心增加了公务费

(具体增减原因由部门(单位)根据实际情况填列。行政单位参照公务员法管理事业单位、其他事业单位的机构运行经费支出预算数应与公开05表一般公共预算支出表公用经费总额一致。所有行政、事业单位都必须填列此项内容。

十二、政府采购支出预算情况说明

(反映部门(单位)年度政府采购支出预算安排情况)

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2024政府采购支出预算总额   15.05  万元,其中:拟采购货物支出 1.545    万元、拟采购工程支出   万元、拟购买服务支出 13.5  万元。

(按照“公开12表政府采购预算表”内容,并结合部门实际情况分类填写

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心共有车辆 3  辆,其中,一般公务用车   辆、执法执勤用车   辆、特种专业技术用车   辆、业务用车 3  辆、其他用车   辆等。单价50万元(含)以上的通用设备   台(套),单价100万元(含)以上的专用设备   台(套)。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心2024填报绩效目标的预算项目 1  个,公开项目 5  个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算  110.66 万元,占全部项目预算的100%

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费:指部门单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机构运行经费:指部门单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(各部门(单位)应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张钦               联系电话:0478-8738094


第五部分 2024年度巴彦淖尔市沙漠综合治理中心预算表

公开01

收支总表

 编制单位:巴彦淖尔市沙漠综合治理中心 金额单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1685.06

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理资金收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、上级补助收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

426.15

九、其他收入

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、卫生健康支出

95.23

 

 

十一、节能环保支出

40

 

 

十二、城市社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

1097.61

 

 

二十、住房保障支出

114.74

本年收入合计

1685.06

本年支出合计

 

上年结转结余

88.66

年终结转结余

1773.72

收入总计

1773.72

支出总计

1773.72


公开02

收入总表

编制单位:巴彦淖尔市沙漠综合治理中心    金额单位:万元

 

 

 

 

 

部门(单位)代码

 

 

 

 

 

部门(单位)名称

 

 

 

 

 

合计

本年收入

上年结转结余

 

 

 

 

小计

 

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

 

 

事业收入

事业单位经营收入

 

上级补助收入

附属单位上缴收入

 

 

其他收入

 

 

 

 

小计

 

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

 

 

单位资金

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

603

巴彦淖尔市林业和草原局(部门)

1,773.72

 

1,685.06

 

 

 

 

 

 

 

 

88.66

88.66

 

 

 

 

603003

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心

1,773.72

 

1,685.06

 

 

 

 

 

 

 

 

88.66

88.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

1,773.72

 

1,685.06

 

 

 

 

 

 

 

 

88.66

88.66

 

 

 

 

注:XX单位独立公开仅填写单位本级。

 

 

 

 

公开03

支出总表

编制单位:巴彦淖尔市沙漠综合治理中心 金额单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

208

社会保障和就业支出

426.15

426.15

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

410.64

410.64

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

294.26

294.26

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

116.38

116.38

 

 

 

 

20808

抚恤

8.95

8.95

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

8.95

8.95

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

6.56

6.56

 

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

6.56

6.56

 

 

 

 

210

卫生健康支出

95.23

95.23

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

95.23

95.23

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

58.41

58.41

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

36.81

36.81

 

 

 

 

211

节能环保支出

40.00

 

40.00

 

 

 

21105

森林保护修复

40.00

 

40.00

 

 

 

2110501

森林管护

40.00

 

40.00

 

 

 

213

农林水支出

1,097.61

1,026.95

70.66

 

 

 

21302

林业和草原

1,097.61

1,026.95

70.66

 

 

 

2130204

事业机构

1,026.95

1,026.95

 

 

 

 

2130206

技术推广与转化

48.66

 

48.66

 

 

 

2130234

林业草原防灾减灾

2.00

 

2.00

 

 

 

2130299

其他林业和草原支出

20.00

 

20.00

 

 

 

221

住房保障支出

114.74

114.74

 

 

 

 

 


 

 

 

公开04

 

 

 

 

财政拨款收支总表


编制单位:巴彦淖尔市沙漠综合治理中心 金额单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

1,685.06

一、本年支出

1,773.72

(一)一般公共预算拨款

1,685.06

(一)一般公共服务支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(三)国防支出

 

二、上年结转

88.66

(四)公共安全支出

 

(一)一般公共预算拨款

88.66

(五)教育支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(六)科学技术支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(七)文化体育旅游与传媒支出

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

426.15

 

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

(十)卫生健康支出

95.23

 

 

(十一)节能环保支出

40.00

 

 

(十二)城市社区支出

 

 

 

(十三)农林水支出

1,097.61

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

(十五)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

(十九)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(二十)住房保障支出

114.74

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

(二十三)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十四)预备费

 

 

 

(二十五)其他支出

 

 

 

(二十六)转移性支付

 

 

 

(二十七)债务还本支出

 

 

 

(二十八)债务付息支出

 

 

 

(二十九)债务发行费用支出

 

 

 

(三十)抗疫特别国债还本支出

 

 

 

(三十一)与中央财政往来性支出

 

 

 

二、年终结转结余

 

收    入    总    计

1,773.72

支    出    总    计

1,773.72

 

 

 

 

 


 

 

05

一般公共预算支出表

编制单位:巴彦淖尔市沙漠综合治理中心 金额单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

208

社会保障和就业支出

426.15

426.15

426.15

 

 

20805

行政事业单位养老支出

410.64

410.64

410.64

 

 

2080502

事业单位离退休

294.26

294.26

294.26

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

116.38

116.38

116.38

 

 

20808

抚恤

8.95

8.95

8.95

 

 

2080801

死亡抚恤

8.95

8.95

8.95

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

6.56

6.56

6.56

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

6.56

6.56

6.56

 

 

210

卫生健康支出

95.23

95.23

95.23

 

 

21011

行政事业单位医疗

95.23

95.23

95.23

 

 

2101102

事业单位医疗

58.41

58.41

58.41

 

 

2101103

公务员医疗补助

36.81

36.81

36.81

 

 

211

节能环保支出

40.00

 

 

 

40.00

21105

森林保护修复

40.00

 

 

 

40.00

2110501

森林管护

40.00

 

 

 

40.00

213

农林水支出

1,097.61

1,026.95

953.71

73.24

70.66

21302

林业和草原

1,097.61

1,026.95

953.71

73.24

70.66

2130204

事业机构

1,026.95

1,026.95

953.71

73.24

 

2130206

技术推广与转化

48.66

 

 

 

48.66

2130234

林业草原防灾减灾

2.00

 

 

 

2.00

2130299

其他林业和草原支出

20.00

 

 

 

20.00

221

住房保障支出

114.74

114.74

114.74

 

 

22102

住房改革支出

114.74

114.74

114.74

 

 

2210201

住房公积金

114.74

114.74

114.74

 

 

 

合      计

1,773.72

1,663.06

1,589.82

73.24

110.66

 

注:一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。



 


公开06

一般公共预算基本支出表


  编制单位:巴彦淖尔市沙漠综合治理中心 金额单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

1,286.61

1,286.61

 

30101

基本工资

438.32

438.32

 

30102

津贴补贴

263.45

263.45

 

30107

绩效工资

130.48

130.48

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

116.38

116.38

 

30110

职工基本医疗保险缴费

58.41

58.41

 

30111

公务员医疗补助缴费

36.81

36.81

 

30112

其他社会保障缴费

6.56

6.56

 

30113

住房公积金

114.74

114.74

 

30199

其他工资福利支出

121.45

121.45

 

302

商品和服务支出

72.50

 

72.50

30201

办公费

13.21

 

13.21

30202

印刷费

0.50

 

0.50

30205

水费

1.20

 

1.20

30206

电费

4.31

 

4.31

30207

邮电费

1.80

 

1.80

30208

取暖费

8.20

 

8.20

30209

物业管理费

9.00

 

9.00

30211

差旅费

8.88

 

8.88

30213

维修(护)费

0.50

 

0.50

30215

会议费

0.16

 

0.16

30216

培训费

1.20

 

1.20

30217

公务接待费

0.50

 

0.50

30218

专用材料费

1.50

 

1.50

30226

劳务费

2.70

 

2.70

30228

工会经费

14.34

 

14.34

30231

公务用车运行维护费

4.50

 

4.50

303

对个人和家庭的补助

303.21

303.21

 

30301

离休费

13.81

13.81

 

30302

退休费

280.45

280.45

 

30305

生活补助

8.95

8.95

 

310

资本性支出

0.75

 

0.75

31002

办公设备购置

0.75

 

0.75

合计

1,663.06

1,589.82

73.24

:一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目


公开07

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位:巴彦淖尔市沙漠综合治理中心 金额单位:万元

单位名称

2023年预算数

2023年执行数

2024年预算数

"三公"经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

"三公"经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

"三公"经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

603003-巴彦淖尔市沙漠综合治理中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.00

0.00

4.50

0.00

4.50

0.50

口径说明:     根据部门(单位)取值三公经费,部门经济分类分别为:     30212-因公出国(境)费用, 31013-公务用车购置, 30913-公务用车购置, 30231-公务用车运行维护费, 30217-公务接待费。

1.一般公共预算“三公”经费支出表如为空表,合计数需填“0”,并且在本表下方说明“我部门单位本年无一般公共预算‘三公’经费支出。”

    2.分别填列XX年(本年)XX-1年(前一年)、XX-2(前二年)预算数。


 

公开08

政府性基金预算支出表


编制单位:巴彦淖尔市沙漠综合治理中心                                                                                金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

    

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

0

0

0

注:政府性基金预算支出表如为空表,合计数需填“0”,并且在本表下方说明“我部门单位本年无政府性基金预算支出。


 

公开09

国有资本经营预算支出表


编制单位:巴彦淖尔市沙漠综合治理中心                                                                                金额单位:万元                                                                                                         

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 计

 

 

 

注:国有资本经营预算支出预算表如为空表,合计数需填“0”,并在表下方说明“我部门单位本年无国有资本经营预算支出。


 

公开10

项目支出表

编制单位: 巴彦淖尔市沙漠综合治理中心                                                                                金额单位:万元                                                                                                                                   

类型

项目名称

单位编码

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

专项资金项目

提前下达2024森林防火补助资金内财资环【2023】1720号

603003

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目

治沙站、植物园管护经费

603003

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

 

专项资金项目

中央林业科技推广示范补助(中央提前下达)

603003

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心

6.16

 

 

 

6.16

 

 

 

 

专项资金项目

乌兰布和沙漠新疆大沙枣引种及栽培技术示范

603003

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心

42.50

 

 

 

42.50

 

 

 

 

专项资金项目

2023年中央财政补助森林抚育项目

603003

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心

40.00

 

 

 

40.00

 

 

 

 

合  计

 

 

 

110.66

22.00

 

 

88.66

 

 

 

 

口径说明:     一般公共预算拨款收入:【资金性质】=111一般公共预算资金 ,114外国政府和国际组织赠款;【资金来源】=本级财力-11年初安排,12预估,上级补助-21年初安排,22预估     政府性基金预算拨款收入:【资金性质】=121政府性基金预算资金 ,122专项债券;【资金来源】=本级财力-11年初安排,12预估,上级补助-21年初安排,22预估     国有资本经营预算拨款收入:【资金性质】=13国有资本经营预算资金;【资金来源】=本级财力-11年初安排,12预估,上级补助-21年初安排,22预估     财政专户管理资金收入:【资金性质】=2财政专户管理资金;【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余     事业收入,事业单位经营收入,上级补助收入,附属单位上缴收入,其他收入:取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】


 

 

公开11

项目绩效目标表

编制单位:   巴彦淖尔市沙漠综合治理中心                                                                                金额单位:万元                                                                                                                                

项目名称

项目单位

项目类别

预算数

年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

治沙站、植物园管护经费

603003-巴彦淖尔市沙漠综合治理中心

部门预算项目

20.00

一、治沙站林地管理与巡查、护林防火、病虫害防治、野生动植物保护和治沙站的正常运转。 二、植物园管护经费主要用于植物园浇水、除草、病虫害防治和枯死木清理等。

产出指标

数量指标

防火防治巡查

正向

大于等于

抚育管理

正向

大于等于

质量指标

苗木林地管理防治

正向

大于等于

防火防治巡查

正向

大于等于

成本指标

长度

正向

大于等于

年底完成

正向

大于等于

时效指标

改造完成

正向

大于等于

年底完成

正向

大于等于

满意度指标

服务对象满意度

满意

正向

大于等于

效益指标

可持续影响

持续影响

正向

大于等于

社会效益

保证正常运转

正向

大于等于

生态效益

环境改善

正向

大于等于

年度考核奖

603003-巴彦淖尔市沙漠综合治理中心

工资福利支出

22.93

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

产出指标

时效指标

发放及时率

正向

等于

数量指标

足额保障率

正向

等于

科目调整次数

反向

小于等于

住房公积金

603003-巴彦淖尔市沙漠综合治理中心

工资福利支出

114.74

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

时效指标

发放及时率

正向

等于

数量指标

足额保障率

正向

等于

科目调整次数

反向

小于等于

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

在职取暖补贴

603003-巴彦淖尔市沙漠综合治理中心

工资福利支出

16.47

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

正向

等于

科目调整次数

反向

小于等于

时效指标

发放及时率

正向

等于

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

未休假补贴

603003-巴彦淖尔市沙漠综合治理中心

工资福利支出

121.45

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

产出指标

数量指标

足额保障率

正向

等于

科目调整次数

反向

小于等于

时效指标

发放及时率

正向

等于

 


 

公开12

政府采购预算表

编制单位:      巴彦淖尔市沙漠综合治理中心                                                                                金额单位:万元                                                                                                                            

部门(单位)代码

部门(单位)名称

项目名称

采购品目编码

采购品目

申报情况

资金性质

申请数量

单价(元)

金额(元)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

603003

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心

在职公务费

A02010199

其他计算机

1

5,000.00

5,000.00

0.50

0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

603003

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心

在职公务费

A05010302

桌前椅

1

2,450.00

2,450.00

0.25

0.25

 

 

 

 

 

 

 

 

603003

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心

在职公务费

A05040101

复印纸

1

8,000.00

8,000.00

0.80

0.80

 

 

 

 

 

 

 

 

603003

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心

在职公务费

C23090199

其他印刷服务

1

5,000.00

5,000.00

0.50

0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

603003

巴彦淖尔市沙漠综合治理中心

车辆公务费

C23120301

车辆维修和保养服务

1

10,000.00

10,000.00

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 


 

财政拨款收支总表(公开04表).xls
国有资本经营性预算支出表(公开09表).xls
收入总表(公开02表).xls
收支总表(公开1表).xls
项目绩效目标表(公开11表).xls
项目支出表(公开10表).xls
一般公共预算“三公“经费支出表(公开07表).xls
一般公共预算基本支出表(公开06表).xls
一般公共预算支出表(公开05表).xls
政府采购预算表(公开12表).xls
政府性基金表(公开08表).xls
支出总表(公开03表).xls

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