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2022年度市林业和草原综合行政执法支队决算公开
发布日期:2023-09-28 来源:
  

第一部分 概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

第一部分  概况

一、主要职能、职责

(一)主要职能

巴彦淖尔市林业和草原综合行政执法支队为巴淖尔市林业和草原局所属正科级事业单位,核定事业编制38名,科级领导职数3名。

(二)主要职责

1、宣传贯彻国家、自治区和我市森林草原、陆生野生动植物、沙漠湿地水禽、林草苗木种子等资源保护和国土绿化的相关法律法规、规章和方针政策。

2、受林业和草原主管部门委托,开展《森林法》和《草原法》等法律法规规定的林业和草原行政处罚,承担木材调运、野生动植物及产品、花卉及景观树木、林木种苗种子、野生药材的运输证件和森林植物检疫证件等查验工作。

3、依法查处各类破坏森林草原、陆生野生动植物、沙漠湿地水禽、林草苗木种子等违法违规案件,打击破坏各类自然公园和保护区的违法犯罪活动。

4、依法查处在征(占)用林草地、林木采伐、野生动植物和湿地候鸟保护、森林防火、林木种苗、木材流通、森林植物检疫、木材及林产品加工等领域中破坏森林和草原资源及动植物保护的违法犯罪行为。

5、依法对木材及林产品的生产、经营、加工、贮存、使用等场所进行管理、监督检查,对无证驯养繁殖、经营运输、乱捕乱猎野生动物的违法行为进行查处。

6、对违法生产经营假冒伪劣种子苗木的行为进行查处,对乱征乱占林草地、滥砍滥伐林木、盗伐偷伐林木、破坏森林草原资源的行为进行查处。

7、承担对林草地和林草权属纠纷的协调处理工作,对各旗县区更新造林和森林植被恢复情况进行管理和督促检查。

8、指导各旗县林业和草原综合行政执法工作,承担临河地区的林业和草原领域行政执法任务。

9、承担市林业和草原局交办的其他相关工作

 

二、机构设置及决算单位构成情况

1.根据职责分工,本内设机构包括办公室、财务室、法制室、执法一、二、三、四中队。本无下属单位

2.从决算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括巴彦淖尔市林业和草原综合行政执法支队。详细情况见表:

序号

单位名称

单位性质

1

巴彦淖尔市林业和草原综合行政执法支队

公益一类事业单位

三、2022年度主要工作完成情况

根据现在的执法工作实际情况制定出执法局执法工作条禁令1.执法人员要严格遵守办案纪律、禁止接收好处;2.要恪尽职守、秉公执法、禁止借办案之机为自己和亲友谋利;3.要认真遵守办案程序、禁止违反程序办案;4.要认真执行罚缴分离和收支两条线制度、禁止下达罚款指标;5.要文明执法、热情服务、禁止作风粗暴;从而进一步完善业行政执法内部和外部监督机制制定执法人员培训规划和年度培训计划截止目前已经学习《森林法》《草原法》《中华人民共和国野生动物保护法》《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国自然保护区条例》《内蒙古自治区森林草原防火条例》等适用于林业和草原行政处罚的法律、法规和条例。现在执法支队35名在岗职工已经全部通过执法资格考试,并已取的行政执法证。四个执法中队都能独立办理涉林草案件,

扫黑除恶工作:按照自治区、巴彦淖尔市扫黑办常态化开展扫黑除恶斗争工作的要求,制定并完成当年林草局常态化开展扫黑除恶斗争重点任务,目前已经完成。

 

 

第二部分  2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原综合行政执法支队2022年度收入、支出决算总计553.9万元。与年初预算相比,收、支总计各增加0万元,增长0%;与上年决算相比,收、支总计各增加247.5万元,增长80.77%。其中:

(一)收入决算总计553.9万元。包括:

1.本年收入决算合计553.9万元。与上年决算相比,增加247.5万元,增长80.77%,变动原因:职工预算收入增加,相应各项收入都增加

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,不存在此项内容

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,不存在此项内容

(二)支出决算总计553.9万元。包括:

1.本年支出决算合计553.9万元。与上年决算相比,增加247.5万元,增长80.77%,职工预算收入增加,相应各项收入都增加,较上年支出也增加。

2.结余分配0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,不存在此项内容

3.年末结转和结余0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,不存在此项内容

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原综合行政执法支队2022年度本年收入决算合计553.9万元,其中:

本年一般公共预算财政拨款收入553.9万元,占100%;

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年事业收入0万元,占0%;

本年经营收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入0万元,占0%。

1.收入决算图


(以饼图列示)

三、支出决算情况说明

(反映年度总体支出决算情况)

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原综合行政执法支队2022年度本年支出决算合计553.9万元,其中:

本年基本支出517.99万元,占93.52%;

本年项目支出35.91万元,占6.48%;

本年上缴上级支出0万元,占0%;

本年经营支出0万元,占0%;

本年对附属单位补助支出0万元,占0%。

2.支出决算图


(以饼图列示)


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原综合行政执法支队 2022年度财政拨款收入、支出决算总计553.9万元,与年初预算相比,收、支总计各增加0万元,增长0%;与上年决算相比,收、支总计各增加247.5万元,增长80.77%,变动原因:职工预算收入增加,相应各项收入都增加

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原综合行政执法支队2022年度一般公共预算财政拨款支出决算553.9万元。与年初预算553.9万元相比,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务(类)

一般公共服务类决算数为0万元,与年初预算相比增加0万元。其中:

1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算   0 万元,支出决算   0 万元,完成年初预算的  0  %。决算数与年初预算数的差异原因:不存在此项内容

(二)公共安全(类) 

公共安全类决算数为0万元,与年初预算相比增加0万元。其中:

1.公安(款)行政运行(项)。年初预算 0  万元,支出决算    0万元,完成年初预算的 0   %。决算数与年初预算数的差异原因:不存在此项内容

(三)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类决算数为47.96万元,与年初预算相比增加0万元。其中:

1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算  0  万元,支出决算0万元,完成年初预算的 0   %。决算数与年初预算数的差异原因:不存在此项内容

2.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算   7.5 万元,支出决算7.5万元,完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数不存在差异。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算  39.1  万元,支出决算39.1万元,完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数不存在差异。

4.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算   0 万元,支出决算0万元,完成年初预算的   0 %。决算数与年初预算数的差异原因:不存在此项内容

(四)卫生健康支出(类)

卫生健康支出类决算数为26.73万元,与年初预算相比增加0万元。其中:

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算   0 万元,支出决算0万元,完成年初预算的  0  %。决算数与年初预算数的差异原因:不存在此项内容

2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 19.52   万元,支出决算19.52万元,完成年初预算的 100   %。决算数与年初预算数不存在差异。

3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算  7.21  万元,支出决算7.21万元,完成年初预算的 100   %。决算数与年初预算数不存在差异原因。

 

(五)住房保障支出(类)

住房保障支出类决算数为26.53万元,与年初预算相比增加0万元。其中:

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 26.53   万元,支出决算26.53万元,完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数不存在差异原因。

(六)农林水支出(类)

农林水支出(款)事业机构(项)。年初预算   449.43 万元,支出决算449.43万元,完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数差异。

 

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

(反映年度一般公共预算基本支出决算情况)

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原综合行政执法支队2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算517.99万元,其中:

(一)人员经费473.4万元。主要包括:基本工资224.50万元,津贴补贴102.78万元,绩效工资44.90万元,机关事业单位基本养老保险缴费39.10万元,职工基本医疗保险缴费19.52万元,公务员医疗补助缴费7.21万元,其他社会保障缴费1.37万元,住房公积金26.53万元,退休费7.49万元

(二)公用经费44.59万元。主要包括:办公费 11.68万元,印刷费0.30万元水费0.54万元,电费4.03万元邮电费 0.60万元取暖费3.78万元物业管理费3.17万元差旅费2.23万元维修(护)费0.03万元劳务费0.50万元工会经费3.71万元,公务用车运行维护费3.00万元其他交通费用9.90万元其他商品和服务支出0.12万元,办公设备购置费用1万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

(反映年度一般公共预算项目支出决算情况)

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原综合行政执法支队2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算35.91万元,其中:

(一)工资福利支出0万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(按“公开08表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表”中经济分类支出事项填写)

(二)商品和服务支出35.91万元。主要包括:委托业务费0.5万元、差旅费13.58万元、培训费4.58万元、专用材料费1.92万元、其他交通费用2.42万元,专用设备购置费用12.91万元

 

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(反映年度财政拨款“三公”经费决算情况)

(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原综合行政执法支队 2022年度财政拨款“三公”经费预算3万元,支出决算3万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算3万元,支出决算3万元,完成预算的100%;公务接待费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异。

(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原综合行政执法支队2022年度财政拨款“三公”经费支出3万元。因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。其中:

1.因公出国(境)费支出0万元,全年出国(境)团组0个,累计0人次。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中:

1)公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆,开支内容。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。

2)公务用车运行维护费支出3万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至20221231日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因。

3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待支出0万元,接待0批次,0人次,开支内容;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次,开支内容。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原综合行政执法支队2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中:

(一)城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出  0  万元,本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原综合行政执法支队2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中:

(一)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)“三供一业”移交补助支出(项)支出  0  万元。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原综合行政执法支队2022年度预算安排项目    4个,实施项目 4 个,完成项目 4 个,项目支出总金额35.91万元。资金来源包括年初结转结余0万元,本年财政拨款金额35.91万元,本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原综合行政执法支队2022年度机构运行经费支出决算44.59万元。比上年决算相比,增加23.18万元,增长113.13%,变动原因:职能职责工作量加大,项目资金增加

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原综合行政执法支队2022年度政府采购支出总额10.29万元,其中:政府采购货物支出7.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.17万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0   %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的  0  %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0   %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0   %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  0  %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原综合行政执法支队截至20221231日,本共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车1辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套)。

十五、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原综合行政执法支队根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目 4 个,二级项目  0  个,共涉及资金35.91万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目  0  个,其中,一级项目  0  个,二级项目  0  个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;(如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填列)。

组织对森林资源培育项目”、“森林生态效益项目”、“草原生态管护补助项目草原管理   4个项目开展了评价(此处即为重点评价内容),涉及一般公共预算支出 35.91   万元,政府性基金支出  0  万元。从评价情况看,以上项目按期实施完成,受到了上级主管部门及社会上一致肯定。(此处写重点评价的总结性评价结果,不是重点绩效评价报告全文)。

(二)决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市林业和草原综合行政执法支队2022年度在决算中反映  4 个一般公共预算项目,以及 0   个政府性基金项目,共  4 个项目的绩效自评结果。

1.森林培育项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分  95  分。全年预算数为 20 万元,执行数为 15   万元,完成预算的  75  %。项目绩效目标完成情况:根据项目完成管理办法保障执法工作人员的运转经费,完成全年对各旗县更新造林和森林植被恢复情况的管理和督促检查工作。发现的主要问题及原因:因受疫情影响了森林资源的保护和监测。下一步改进措施:坚持以改善生态环境为目标,积极推进林草生态体系建设

2.森林生态效益补偿项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分  97  分。全年预算数为 5万元,执行数为 5 万元,完成预算的  100 %。项目绩效目标完成情况:根据项目完成管理办法保障执法工作人员的运转经费,完成全年对各旗县更新造林和森林植被恢复情况的管理和督促检查工作。发现的主要问题及原因:因受疫情影响了森林资源的保护和监测。下一步改进措施:坚持以改善生态环境为目标,积极推进林草生态体系建设

3.草原生态修复治理项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分  95  分。全年预算数为 5 万元,执行数为 3.2  万元,完成预算的  75  %。项目绩效目标完成情况:根据项目完成管理办法保障执法工作人员的运转经费,完成全年对各旗县更新造林和森林植被恢复情况的管理和督促检查工作。发现的主要问题及原因:因受疫情影响了森林资源的保护和监测。下一步改进措施:坚持以改善生态环境为目标,积极推进林草生态体系建设

4.草原管理项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分  95  分。全年预算数为 5 万元,执行数为 2.8   万元,完成预算的  55  %。项目绩效目标完成情况:根据项目完成管理办法保障执法工作人员的运转经费,完成全年对各旗县更新造林和森林植被恢复情况的管理和督促检查工作。发现的主要问题及原因:因受疫情影响了森林资源的保护和监测。下一步改进措施:坚持以改善生态环境为目标,积极推进林草生态体系建设

(三)项目绩效评价结果。

森林资源培育项目为例,该项目绩效评价综合得分为    95分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见具体绩效评价结果。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入:取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映)公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十八、机构运行经费:指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:魏敏           联系电话:0478-8738243

 

第五部分 2022年度决算表

见附件。

 

项目支出绩效自评表

2022 年度)

项目名称

 森林资源培育项目

主管部门及代码

 巴彦淖尔市林业和草原局面 602001

实施单位

巴彦淖尔市林业和草原综合行政执法局 

项目资金 (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

20

年度资金总额

 20

 20

 15

10

 75%

 95

 

其中:财政拨款

 20

 20

 15

-

 75%

-

 

     其他资金

 

 

 

-

 

-

年度总体目标

预期目标购置森林资源执法专用设备及专用材料,工作人员的运转经费。

实际完成情况完成全年对各旗县更新造林和森林植被恢复,强化资源保护能力。

 

 

 

      标(90

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

 

产出指标(50

数量指标

指标1公务用车次数

 20

20 

5 

5 

 无偏差

 

 

 

指标2下乡出差人数

20

20

5

5

无偏差

 

 

 

指标3:专用材料数量

 20

 20

 4

 4

无偏差

 

 

 

指标4:专用设备数量

8

8

5

5

无偏差

 

 

质量指标

指标1公车利用率

 100

100 6

6 

6 

无偏差

 

 

 

指标2专用材料、设备使用率

 100

100 

6 

6 

无偏差

 

 

时效指标

指标1各项业务工作完成时间

 年底

1 

10 

10 

无偏差

 

 

成本指标

指标1下乡出差成本

 1000

1000 

3 

3 

无偏差

 

 

 

指标2专用设备成本

 5

5 

3 

3 

无偏差

 

 

 

指标3:专用材料成本

 10766

10766 

3 

3 

无偏差

 

效益指标(30

社会效益指标

指标1提升森林资源监管能力

提高 

显著提高 

10 

10 

无偏差

 

 

生态效益指标

指标1森林资源生态效益发挥

 长期

 

10 

10 

无偏差

 

 

可持续影响     

指标1各项业务工作持续发挥作用期限

长期 

 

 10

10 

无偏差

 

满意度   标(10

服务对象 满意度指标

指标1服务对象满意度

 社会公众满意度(%)

 大于等于98

 10

10 

无偏差

    

100

 95

 

 

 

22年财政拨款三公经费支出表11.xls
22年机构运行支出、国有资产占用情况及政府采购支出表12.xls
22年项目收入支出表9.xls
22年一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表10.xls
2022财政拨款收入支出4.xls
2022国有资本经营预算财政拨款收入支出决算8.xls
2022收入决算表2.xls
2022收入支出决算表1.xls
2022一般预算财政拨款基本支出决算明细6.xls
2022一般预算财政拨款支出决算表5.xls
2022政府性基金预算财政拨款收入支出决算7.xls
2022支出决算3.xls

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