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巴彦淖尔市林业勘测设计队市本级2021年部门预算公开报告
巴彦淖尔市林业和草原局
    http://lcj.bynr.gov.cn 2021-03-15
 
 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、基本构成情况

第二部分  2021年单位预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、单位组织征收非税收入计划情况

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、整体绩效目标申报表


第一部分  单位概况

 

一、主要职能、职责

(一)主要职能

巴彦淖尔市林业勘测设计队巴彦淖尔市林业和草原局所属的公益一类事业单位。

(二)主要职责

1.承担全市森林、草原、湿地水禽、沙化荒漠化、陆生野生动植物、生物多样性和古树名木等资源的调查、监测、评价等工作。

2.承担林草发展规划、林地保护利用规划、森林保护经营利用规划,以及草原保护利用等专项规划编制的技术性、辅助性工作。

3.承担全市重点造林工程的技术设计,并对工程建设进行监测监控,协助开展全市工程造林和草原修复项目工作。

4.草拟全市森林资源管理实施细则,协助审核旗县区年度

造林作业设计。

    5.指导旗县区建立森林资源档案和经营档案工作。

6.提出全市森林资源采伐限额的建议,协助审核采伐作业设计和伐区验收,开展各类林草建设工程可行性论证总体设计的监测和成果材料总结工作。

二、基本构成情况

人员基本情况,我单位编制26人,实有22人,离岗13人,退休27人

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 364.76 万元,比上年预算减少17.92万元,下降4.7 %,主要是由于单位退休2名职工后公务费和工资减少

支出预算 364.76 万元,比上年预算减少17.92 万元,下降4.7 %,主要是由于减少了两名退休人员的经费支出

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入364.76万元,其中:一般公共预算拨款收入  364.76万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元事业单位经营收入0万元;其他收入0万元;上年结转 0 万元,用事业基金弥补的收支差额0万元

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出 364.76万元,其中:基本支出 364.76万元

主要用于林草发展规划、林地保护利用规划、森林保护经营利用规划,以及草原保护利用等专项规划编制的技术性、辅助性工作、全市重点造林工程的技术设计机构运转、人员经费方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算364.76 万元,包括:一般公共预算财政拨款364.76万元,政府性基金预算财政拨款0万元

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.林水支出272.49万元,比上年预算数减少21.43万元。主要用于人员工资和公用经费支出

2、社会保障和就业类支出 62.83 万元,比上年预算数增加 3.49万元。主要用于养老保险缴费、退休人员经费、死亡抚恤金支出

3、卫生健康支出29.44万元,比上年预算数增加0.01万元。主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1.8 万元,上年预算持平。其中:

1、因公出国(境)费用0万元 

2、公务接待费 0.3万元,上年预算数持平。主要用于日常公务接待。

3、公务用车购置及运行维护费 1.5 万元,上年预算持平。其中公务用车购置 0 万元公务用车运行维护费 1.5 万元,本年预算上年预算持平。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算18.98万元,比上年2.28 万元,下降11 %主要原因是人员包干经费减少。机关运行经费具体明细如下:办公费4 万元,差旅费3.2 维修费0.5万元,培训费1万元,公务用车运行维护费1.5万其他商品和服务支出0.54万元,公务接待费0.3万元,取暖费1.8万元,物业管理费2.5万元,水费0.74万元,电费2万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 9.04万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算9.04万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆1其中:一般公务用车1辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、部门组织征收非税收入计划情况

我单位没有非税收入。

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

我单位2021年没有项目支出

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本部门(单位)预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 杨岚       联系电话:0478-8738150

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:

巴彦淖尔市林勘队2021年度部门预算公开表.xlsx

 

 
   
   
 

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